送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-28 14:32

你好 借管理费用 等 贷预付账款  前面充值时记预付账款

如梦如幻 追问

2019-01-28 14:40

老师,上次充值费用时交易分录是这样(借:其他应收款 
贷:现金) 
那现在消费了,分录是(借:管理费用贷:预付账款吗

玲老师 解答

2019-01-28 14:45

现在消费的分录 是对的 你充值时分录 不对

如梦如幻 追问

2019-01-28 14:46

老师,那充值时分录要怎么写啊

玲老师 解答

2019-01-28 14:50

借 预付账款 贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
用的其他应收款还是其他应付款。
2019-08-28 16:57:53
你好! 做调账分录 借:以前年度损益调整(社保费) 贷:其他应收款
2019-07-11 11:18:33
你好!一般是计入其他应付款,因为这个要给员工的。
2018-07-24 09:14:27
你好,提出应该有余额,但是你没有录入,是这个意思吗?
2022-10-15 15:20:34
你好 这个钱 你要做账的 。 稳岗补贴 你也得做账的。 利息的话也得做 。 不应该走其他应收款来挂账的
2020-05-27 09:04:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...