- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-01-28 14:32
你好 借管理费用 等 贷预付账款 前面充值时记预付账款
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用的其他应收款还是其他应付款。
2019-08-28 16:57:53

你好!
做调账分录
借:以前年度损益调整(社保费)
贷:其他应收款
2019-07-11 11:18:33

你好!一般是计入其他应付款,因为这个要给员工的。
2018-07-24 09:14:27

你好,提出应该有余额,但是你没有录入,是这个意思吗?
2022-10-15 15:20:34

你好 这个钱 你要做账的 。 稳岗补贴 你也得做账的。 利息的话也得做 。 不应该走其他应收款来挂账的
2020-05-27 09:04:39
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