老师您好,请教一下 我司是软件公司 本月有销售86万 同时又有认证发票30万(现代服务) 请问 这个认证是否可以全部填入增值税即征即退进项栏中?还是说应该摊销

小哲
于2019-01-25 15:38 发布 384次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你好,是的,认证了就从待认证进项税额结转到进项税额明细核算
2019-02-28 09:57:20
发票认证 凭证后面需要附凭证
没有认证借:费用或者成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行等
认证后借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-10-24 09:50:16
那我认证发票是就按销项-进项=10,来操作吗?
是的
2020-01-02 11:56:26
嗯,那么你问的是增值税进项发票的认证问题?
2023-03-24 13:26:56
开票日内的360天
2019-02-14 17:33:32
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