请问老师,我们11月份暂估入库,12月份还没票,结转了成本,1月份来了票,但是金额少600,而且影响上一年报表了。请问这个怎么做账务处理啊。
青鸾
于2019-01-25 11:27 发布 689次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-25 11:41
以前年度损益调整,红冲成本
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借库存商品 贷应付账款,借营业外支出 贷库存商品,申报的时候填写附表1 免税栏下面这个,减免表,选择国家税务总局公告2020.9
2020-06-05 13:24:58

1.收到受托加工物资时:
不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。
2.实际加工时:
借:生产成本
贷:制造费用 等
3.完工入库时:
借:库存商品——受托加工完工商品
贷:生产成本
4.交付完工物资时:
借:应收帐款 等
贷:主营业务收入 等
贷:应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:应交税金——应交消费税
同时,结转库存商品:
借:主营业务成本 等
贷:库存商品——受托加工完工商品
另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资。
2019-06-15 12:06:04

一般是按实际的成本结转,不用表格直接用软件电脑自动转,盘亏是可以转入管理费用 的
和其它的行业比只有进销存的软件要控制同学。,
2020-04-21 10:54:50

去年只做的收入
2017-03-25 10:02:04

已经结算的成本,是不用冲回了吗,发票和暂估的金额如果不一致,这个成本不就不准了
2022-01-04 07:58:16
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