送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-23 11:32

借应收 其他应收贷应付

怡晨 追问

2019-01-23 11:36

那应付账款期末余额就只有应付账款借方余额100了?

郭老师 解答

2019-01-23 11:39

怡晨 追问

2019-01-23 11:41

如果想要调整之后禁用其他两个科目,是不是先做这笔分录,做完之后再禁用其他两个科目?

郭老师 解答

2019-01-23 11:44

建议咨询下软件售后,我们之前用的软件是没有余额的可以直接禁用

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相关问题讨论
您好!可以的。可以计入应付。
2017-12-08 14:55:51
借应收 其他应收贷应付
2019-01-23 11:32:54
借:应付账款 贷:其他应付款,如果当时收到时挂在其他应收就冲这个
2017-01-10 15:23:01
你好,可以直接做,借:原材料 贷:现金
2016-07-02 11:31:59
你好,是的,可以对冲掉,销平,
2020-06-30 19:05:05
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