增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

公司一笔报建费,须跟建筑工程公司一人一半分摊,公司先付款代垫,借:在建工程报建费,借:应付账款,贷银行存款这样做对吗
答: 您好,解:在建工程-报建费 其他应收款-代X垫付 贷:银行存款
老师我们公司支付了一个300万的工程款,这个300万是最后的一笔工程款,之后就没有了。之前的会计做的都是借 在建工程 银行存款 。现在工程已经建成了,我还继续这么做吗?刚刚请教的老师说挂 借 应付账款 贷银行存款 但是我查了往来,应付账款根本就没有发生业务的记录。
答: 那以多少钱入固定资产呢?合同价吗?还是实际支付的钱?它是一个景区湿地公园项目,这个要怎么设计固定资产卡片呢?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司现在是筹建期 上月付了一笔供配电工程款99000,分录:借:在建工程-安装工程-供配电工程 99000 贷:银行存款 99000 这个月收到发票330000,款未付,工程也未完工,贷方:应付账款 那借方怎么写?
答: 你好,借方写在建工程,上月的如果有错可以冲销









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陆 追问
2019-01-23 10:15
小黎老师 解答
2019-01-23 10:16