老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请 问
是减资的时候需要交吗?工商减少后,税务也没有说要把700万的印花税交了呀?我想是不是700万的印花税就可以免了? 答
老师:个体户没涉及税问题,5家店铺股东不一样,有亏有 问
逻辑合理,结果正确:先按占股算刘某各店利润 / 亏损合计 14500 元,加 C 店撤店应退的 6250 元,再减新开店出资 20000 元,最终应付 750 元。严谨些需确认 C 店退的流动租金属可分配资金、新开店出资有依据。 答
老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢? 问
同学,你好 发的是税后的 答
工程未开工 收到预收工程款 需要预缴增值税 问
工程未开工 收到预收工程款 不需要预缴增值税 答
老师,我们单位买了10万左右的酒,招待客人用,请问开 问
你好,这个不能抵扣了。 计入借销售费用-业务招待费。贷银行存款等 答

2017年11月,做了一笔借:事业支出100 贷:银行存款100,11月30结转借:非财政补助结转100 贷:事业支出100。到2018年发现记账错误,实际应为借:事业支出 100 贷:其他应付款100。那么18年的时候应该如何做调整分录?
答: 借银存贷其他应付款就可以的
事业单位,11月发生差旅费,做了借:事业支出100,贷:银行存款100。11月底收支结转做了借:财政补助结转100,贷:事业支出100。现在12月发现计算有误,报销人退回50,该如何进行账务处理?
答: 你好,可以做借:银行存款50贷:财政补助结转50
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,如果发现2017年有一张凭证录错了,比如说借:银行存款100贷:应收账款100,其实应该是借:银行存款100贷:其他应付款100,那我现在怎么调整呢??是做一个分录,借:应收账款100贷其他应付款100吗?可以直接这样做吗
答: 你好,你的调整会计分录是正确的

