送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-17 09:45

你好,课程的问题请在课程评论那里提问下哦

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2019-01-17 09:45:15
公司的预付账款不多,收到预付账款时,借:银行存款 贷:应付账款-某工公 收到商品时,借:库存商品 贷:? 结转成本时,借:生产成本 贷:库存商品 老师,您好! 请问?号那里选那个科目,请问怎么样才能借记应付账款,把这个科目做平? 老师,请问我哪里出错了,请帮忙给出正确的分录,非常感谢 !
2017-01-08 17:02:47
收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
2019-05-21 10:45:55
你好,收到商品贷方用应付账款就可以了
2017-01-08 17:12:31
你好,在10月份购买了一批库存商品的时候,应该做暂估入库的 结转成本也应该按照暂估金额进行结转,等发票来了再把暂估冲掉
2019-12-12 14:49:09
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