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永不言弃&木林森
于2019-01-16 12:22 发布 823次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-01-16 12:30
借:管理费用 220 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)220
永不言弃&木林森 追问
2019-01-16 12:45
可以记入管理费用么
江老师 解答
2019-01-16 14:41
这个只能计入管理费用处理
2019-01-16 21:46
留底是不是需要做这样的分录 借,应交税费~增值税~销项税 应交税费~待转未交增值税 贷,应交税费~增值税~进项税 借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~待转未交增值税
2019-01-17 12:03
这个是全年形成留抵增值税的分录,分录是完全正确的
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2019-01-16 12:45
江老师 解答
2019-01-16 14:41
永不言弃&木林森 追问
2019-01-16 21:46
江老师 解答
2019-01-17 12:03