12月收到一张进项蓝字发票,对方后来在我们还没认证而且没有告知的情况下开了红字发票,最后又重新开了蓝字,但是把之前红冲的蓝字发票认证了,那增值税申报要怎么报
竹叶青
于2019-01-16 10:20 发布 604次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13

红字发票不用额认证的
2018-11-13 16:33:03

开负数发票就可以了
2016-06-16 14:48:01

同学你好,如果购买方已经认证抵扣,需要由购买方开具红字信息表
2020-11-14 20:49:17

看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。
2021-08-31 14:08:37
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