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于2019-01-15 15:42 发布 589次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-15 15:43
你好 未认证的计入待认证进项税额 不需要申报
☀ 追问
2019-01-15 15:44
可是12月份有19万的销项票该怎么抵扣呀
答疑苏老师 解答
2019-01-15 15:46
你好 那你们为什么不认证呢?勾选认证的话 在本月报税之前认证也可以
2019-01-15 15:48
他们给开的进项发票太迟了,在12月30号才开的,已经来不了认证了,我是在1月份认证的,现在不知道该怎么报税了
2019-01-15 15:49
你好 你们勾选认证在报税前可以选所属期12月份的 如果没选择的话 只能抵扣一月的
2019-01-15 15:51
我看这个所属期是1月份的,那这个怎么办,只能缴税了吗?
你好 是的 这个只能交税了
2019-01-15 15:55
老师他们还有几万块钱12月的进项票还没有给我们开,这个应该怎么填写
2019-01-15 15:57
你好 没开就不用填写
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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