你好老师!要是股东按投资款进账,后期按退投资款支 问
同学,你好 后期按退投资款支付出去了,是还给股东吗? 有风险的,算抽逃出资 答
老师您好,影视文化传媒行业,请剧组的人喝咖啡计入 问
可计入 管理费用-福利费 答
请问一下,我们做亚马逊平台的,收入超过30万,增值税 问
若没有报关,视同内销填写 答
成本计算体系与财务核算流程是怎么衔接的,老师 问
您好,财务核算就像公司的记账员,先把花的各种成本(比如材料、人工、水电费)记到“生产成本”和“制造费用”这两个大账本上(借:生产成本/制造费用 100,贷:原材料/银行存款 100),然后成本计算体系登场,它像个分配师,把“制造费用”这个总账单按规则(比如按工时比例)分摊给不同产品,公式类似“A产品应分摊的制造费用=总制造费用 × (A产品工时/总工时)”,最后算出每个完工产品的总成本(单位成本=总成本/完工数量),财务核算再根据这个结果做结转(借:库存商品 80,贷:生产成本 80),等商品卖出后,用这个单位成本来算利润(借:主营业务成本 80,贷:库存商品 80),最终这些数据都进入了公司的利润表和资产负债表。 答
老师,我们公司是一般纳税人,前面1-9月的账,应交税费 问
不需要结转平的。根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答

开了负数发票,税务局减掉验旧了,这个负数发票还要拿来做账吗
答: 需要做账的
老师 我想咨询一下 我公司五月份代开一张专票 还没做账 六月份去税务局开负数发票 这个账应该怎么做呢? 是五月正常做? 六月 呢? 五月的正数发票已经被税务局收走了
答: 那复印件你留了吗,没有就只做交税借应交增值税,贷银行,后续退税做借银行 贷应交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,税务局代开的专票红冲了,税务局开的负数发票全部给到税局了,公司没有负数发票,需复印一份做账吗?
答: 你好 如果全部联次收回去了 你需要复印一份做账的







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思雨 追问
2019-01-15 14:06
郭老师 解答
2019-01-15 14:08
思雨 追问
2019-01-15 14:12
郭老师 解答
2019-01-15 14:20
思雨 追问
2019-01-15 14:27
郭老师 解答
2019-01-15 14:30