送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-14 09:27

既然没有填写到增值税申报表,就不作为未开票收入入账了,先计入往来科目核算吧,等下月再确认为未开票收入核算。

镜中花 追问

2019-01-14 09:32

我当时没注意,11月份的账已经结了。这样的话我这个月冲红吗老师

镜中花 追问

2019-01-14 09:33

冲红后把这笔收入做到本月来,这样可以吗?这样报税会不会出现比对不通过的情况

张艳老师 解答

2019-01-14 09:42

刚才我又思考了一下您这个问题,建议还是到税局大厅做更正申报为宜。

镜中花 追问

2019-01-14 10:22

老师,那我次月冲掉这笔分录摘要该怎么写呢

张艳老师 解答

2019-01-14 10:26

就是将本期确认为收入结转成本的分录整体红冲即可。

镜中花 追问

2019-01-14 12:05

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-01-14 12:58

摘要就写:红冲x月xx号凭证。

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