暂估材料入账与发票有差额,怎样做分录?跨年发票才到怎样做分录?
李艳
于2019-01-13 16:26 发布 1238次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你们差额很多吗?不多可以直接做借库存商品 负数贷应付账款 负数 按发票直接做就可以,这个不涉及损益没有以前年度损益调整
2019-01-13 16:54:01

您好
借:固定资产 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
=下
2020-07-23 09:20:27

你好,学员
先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20

红冲暂估 按发票金额入账
2020-04-07 15:17:15

你好,是的,暂估入库
冲销暂估,根据发票入账就是了
2016-08-02 09:10:39
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