送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-12 21:05

你好!是这样的,你分录正确。

镜中花 追问

2019-01-12 21:31

老师,那我的摘要该怎么写呢?

汪晨老师 解答

2019-01-12 22:28

你好!摘要写应收某某公司某某款就可以。

镜中花 追问

2019-01-14 09:39

谢谢老师,还有个问题想咨询您,11月份有笔未开票收入,当时报税的时候没填到附表的未开票收入里去,但是我做帐的时候做到11月份的凭证里而且已经结账了。。这样怎么处理啊??

汪晨老师 解答

2019-01-14 14:46

你好!现在补申报就可以了。

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相关问题讨论
你好!是这样的,你分录正确。
2019-01-12 21:05:53
借银行存款 52930贷应收账款52930
2016-07-06 12:36:47
一般你收到客户的货款是,借:银行存款 贷:预收账款-xx公司 开票后,借:预收账款-xx公司 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-02-23 13:07:12
你好,收入是不能计入实收资本的 实收资本是股东投入的款项
2018-05-31 15:19:26
是的,就是那样做的哈
2025-08-22 17:13:40
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