公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

财务报表自动生成的时候 就是期末数 应付账款为负数,申报报表的时候 我要是把应付账款 负数 填在预付账款中,这样资产负债表合计数就和财务报表金额 不一致了
答: 应付账款的负数要填在应收账款里面,你看看这样会不会一致
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
答: 应付账款的调整可以通过增加相应的贷方,减少应付账款的余额,以及增加应收账款的余额来实现。这样,资产负债表期末数就跟申报的年报一致了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
资产负债表十月份期末数预付账款232278.5,应付账款116946。11月份就发生了1个业务。应付账款借17万。那11月份儿资产负债表的期末数应该怎么填呢?是不是资产负债表中的应收应付,预收预付都是自动填的呀?到时候不用算吗?
答: 你好!应付账款出现负数了是吧,要重分类到预付账款


康老师 解答
2019-01-12 16:16
回忆 追问
2019-01-12 16:17
回忆 追问
2019-01-12 16:22
回忆 追问
2019-01-12 17:16
康老师 解答
2019-01-13 07:26