12月份的一份增值税专用发票已认证,但是供应商说发票错误要收回,现在已经1月了,跨年又跨月怎么处理
樱花雨
于2019-01-11 17:09 发布 1034次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
不能收回的,供应商需要开红字发票冲销的
2019-01-11 17:10:47

首先,做相反分录,冲销之前
借:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税
贷:应收账款
开出发票时
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税
2019-02-11 17:51:46

你开红字,信息表给对方,然后对方给你开负数发票。
2020-03-17 15:52:52

申请开具负数增值税专用发票冲回
2015-10-31 17:19:59

你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票
2019-08-02 13:49:52
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