送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-11 12:47

是开红字发票,这个是冲回你销售额,你申报的时候冲回你蓝字销售额

Elaine 追问

2019-01-11 12:50

怎么冲回蓝字??不明白。我开了红字负数发票后,就重新开了一张正确的发票了

maize老师 解答

2019-01-11 12:52

这个申报的是要是没有别的发票你红字和蓝字金额一样申报就是0申报,你去看下你开票系统月度统计实际销售额

Elaine 追问

2019-01-11 13:06

怎么实际销售税额为0的?

maize老师 解答

2019-01-11 13:13

那是这个冲回你红字销售额,蓝字销售额+红字销售额合计是实际销售额,根据这个申报增值税

Elaine 追问

2019-01-11 13:18

那税款不是要多交一倍了吗?我怎样把红字的税款转出?

maize老师 解答

2019-01-11 13:19

这个红字销售额和税额是冲回你这个月开蓝字额和税额啊

上传图片  
相关问题讨论
申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57
您好 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
您好,是的,您说的完全正确
2019-10-09 14:55:55
你好,你现在不需要转出了 发票放到9月份的凭证就可以
2019-12-10 19:05:12
你好 如果销售方在购买方没认证的情况退回发票 可以自己开红字信息和红字发票的
2019-07-08 15:33:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...