在填写完增值税申报表一保存的时候,出现提示:税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。这个应该怎么弄啊?
会丫头
于2019-01-11 11:50 发布 1466次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-01-11 12:31
您好,根据我的税务工作实践,您的这个问题是因为,您开具了6%的发票,但是税务机关没有登记您6%的税种,导致您无法申报成功,您需要电话或到税务机关要求他们增加6%的税种。
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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