即征即退的增值税返还,入营业外收入还要再缴纳所 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸首次出口退税:FOB已报关,货代发票问题:1.报关 问
第一个专票抵扣不了增值税,开普通发票就可以的。货代可以开你找的货代,货代给你开 第二个,普通发票。 第三个,运输公司没有收取你的运输费,没有发票 答
房开企业增值税申报表,采用一般计税方式的项目业 问
你好,主表第11栏“销项税额”填写的是土地价款抵减后的金额 。 答
实际支付的居间费200万,对方开200万居间费发票,会 问
没问题的,真实发生的就行 答
老师,我想问一下,今天社保最后一天,可以减员不 问
今天社保最后一天,可以减员的 答

12月的公司费用还有很多没有报销做账,因为已经跨年度了,18年的费用今年才付款的,我可以在12月做一个费用预付么?借管理费用之类的 贷预付账款 等19年付款了时候再冲预付款可以么?不然到时候做年度调整比较麻烦
答: 你好,可以的,把18年的发票都做到18年,不要做到19年,要不还要调整
18年供应商开了2018.11月-2018.1月3个月的费用发票,款已全部支付6750,11月账务做的是:借管理费用2250,贷预付账款4500,到19年1月才会做借管理费用,贷预付账款,发票跨年应该没有什么问题吧
答: 预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,请问12月份的租金已经支付,发票是次年1月份开的,要如何记账? 有老师回复说12月份的租金已经支付,借:预付账款,贷:银行存款等科目次年1月份,借:以前年度损益调整,贷:预付账款 12月份不用再做一笔预提费用 ?借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用
答: 同学你好 发票开了直接做 借以前年度损益调整 贷预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整




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初心 追问
2019-01-11 10:22
小惑老师 解答
2019-01-11 10:29