12月的公司费用还有很多没有报销做账,因为已经跨年度了,18年的费用今年才付款的,我可以在12月做一个费用预付么?借管理费用之类的 贷预付账款 等19年付款了时候再冲预付款可以么?不然到时候做年度调整比较麻烦

初心
于2019-01-11 10:20 发布 822次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-11 10:22
你好,可以的,把18年的发票都做到18年,不要做到19年,要不还要调整
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你好,可以的,把18年的发票都做到18年,不要做到19年,要不还要调整
2019-01-11 10:22:05
预付的时候账务处理错误。借预付 贷银行存款
2018-12-24 09:45:15
你好 支付的时候 不是 借 预付账款 贷 银行存款吗?怎么会有余额呢?
2020-04-19 14:32:10
同学你好
发票开了直接做
借以前年度损益调整
贷预付账款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
2022-03-23 13:45:23
你好,是的,是这样的分录
2019-02-25 15:11:26
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2019-01-11 10:29