送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-10 15:09

你好,是发票开具错误了,还是有3元不需要支付了?

郭子 追问

2019-01-10 15:16

老师好   这3元不需要付款了

邹刚得老师 解答

2019-01-10 15:18

你好
借;库存商品等科目   贷;银行存款   营业外收入3

郭子 追问

2019-01-10 15:32

老师 是这样的  我账上购进货物做了暂估470.5元,
借:库存商品--暂估 470.5
      贷:应付账款 470.5
现在收到473.5元的进项发票,但我们还是付供应商470.5元的货款,这种情况我如何做账?

邹刚得老师 解答

2019-01-10 15:40

你好
借;应付账款 ——暂估  贷;库存商品  470.5
借:库存商品473.5
贷:应付账款 470.5
营业外收入3

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你好,是发票开具错误了,还是有3元不需要支付了?
2019-01-10 15:09:01
您好!你是用做原材料还是用做什么?
2017-05-09 15:20:42
你好,对的
2017-07-13 12:31:11
你好 收到红字发票做负数 分录 ,表二进项转出 
2021-05-27 09:11:27
你好 10月份做暂估入库分录,借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 然后做销售结转成本分录 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品 12月份,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-12-19 09:30:04
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