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912005524
于2019-01-09 22:46 发布 900次浏览
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-09 22:51
将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。
912005524 追问
2019-01-10 14:01
老师请问,那应收账款是在原有数据的基础上直接加上预收账款的正数吗?那预收账款那里填0吗? 其他应付款是在原有的数据的基础上加上其他应收款正数吗?其他应收款填0?
恩熙老师 解答
2019-01-10 16:49
你好学员,是这样的。
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恩熙老师 | 官方答疑老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
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912005524 追问
2019-01-10 14:01
恩熙老师 解答
2019-01-10 16:49