送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-09 22:51

将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。

912005524 追问

2019-01-10 14:01

老师请问,那应收账款是在原有数据的基础上直接加上预收账款的正数吗?那预收账款那里填0吗? 
其他应付款是在原有的数据的基础上加上其他应收款正数吗?其他应收款填0?

恩熙老师 解答

2019-01-10 16:49

你好学员,是这样的。

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相关问题讨论
你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30
将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。
2019-01-09 22:51:08
把负数的明细科目余额合计调整到其他应付款体现
2024-07-12 15:35:43
您好,看看明细账是不是在其他应收款的贷方?如果是填写在其他应付款项目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 资产负债表上其他应收款为负数 调整到其他应付款科目填写 是对方多支付了款项给企业
2022-03-08 20:51:09
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