送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-09 22:51

将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。

912005524 追问

2019-01-10 14:01

老师请问,那应收账款是在原有数据的基础上直接加上预收账款的正数吗?那预收账款那里填0吗? 
其他应付款是在原有的数据的基础上加上其他应收款正数吗?其他应收款填0?

恩熙老师 解答

2019-01-10 16:49

你好学员,是这样的。

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相关问题讨论
将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。
2019-01-09 22:51:08
你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30
认缴制下,在股东未实际出资前,实收资本不应入账。此时资产负债表中的实收资本项目应填 0
2024-09-01 04:11:23
你好;你去看看是不是 重分类了。 其他应付款 有余额; 分类 了
2022-03-25 11:59:24
你好;   贷方是 正数还是负数金额的?   
2022-02-22 16:07:41
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