送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-09 09:05

要是固定资产已经在使用可以先按合同入账。

SHI 追问

2019-01-09 09:24

老师,挂账如何操作,待发票到了又如何

maize老师 解答

2019-01-09 09:28

借固定资产贷其他应付款 次月折旧,你等发票到看有没差额没有差额就直接贴后面,有差额就冲回借固定资产 负数贷其他应付款 负数 按发票重新做就可以,后续折旧重新按新的调整,之前折旧过不用调整。

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