本月印花税应交1500,报表上显示未交税金-1700,期中包括未认证抵扣进项减应交的印花税,报税系统里印花税应该怎么交,是报表金额填上就可以还是再重新输入印花税,报表金额再改动?
幽兰
于2019-01-09 08:26 发布 647次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-09 08:28
这个是几月份的报表?12月份的是吗?是的话这个月申报了印花税,然后做缴纳的分录就可以
具体的应交什么业务的印花税
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这个是几月份的报表?12月份的是吗?是的话这个月申报了印花税,然后做缴纳的分录就可以
具体的应交什么业务的印花税
2019-01-09 08:28:03

你好,你没有错,未交税金为负数,说明全部税费总额是不用交税,但具体到各税种不一定不用交,印花税扣款只扣到角,分以下四舍五入的。 如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
2018-05-11 10:07:30

你好,可以下个月继续抵扣的,没有期限
2019-01-29 10:51:41

你好,是印花税 什么税目
2016-12-05 11:23:57

你好,你是不是采集信息是按月申报
2022-04-20 15:48:26
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幽兰 追问
2019-01-09 08:58
答疑郭老师 解答
2019-01-09 11:36