一般纳税人,项目是9月开始实施的,11月项目就完成了确认收入了,采购的发票是12月到的,采购原材料开来的发票增值税专用发票,这样的怎么处理?
徐徐
于2019-01-08 13:31 发布 692次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-08 13:32
可以12月认证做在12月账务里
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可以12月认证做在12月账务里
2019-01-08 13:32:04

你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55

收到发票调整之前分录
借:原材料
应交税费~应交增值税~进项税额
贷:应付账款
借:应付账款~暂估入账
借:原材料~万股入账
成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44

你好,可以在12月进行抵扣,在1月1-15号交税。不超过360天就可以。
2019-12-07 20:22:26

你好,用以前年度损益调整科目代替原成本科目做红字直接冲回。
2019-08-23 16:36:59
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