送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-08 13:32

可以12月认证做在12月账务里

徐徐 追问

2019-01-08 13:36

但是11月已经结转成本了,11月原材料36000做的暂估入账,请问12月收到的专用发票36000怎么处理呢

暖暖老师 解答

2019-01-08 13:39

正常冲暂估,再入账

徐徐 追问

2019-01-08 13:40

那影响11月已经结转的成本么

暖暖老师 解答

2019-01-08 13:45

不影响,11已经结束了

上传图片  
相关问题讨论
可以12月认证做在12月账务里
2019-01-08 13:32:04
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55
收到发票调整之前分录 借:原材料 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应付账款 借:应付账款~暂估入账 借:原材料~万股入账 成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44
你好,可以在12月进行抵扣,在1月1-15号交税。不超过360天就可以。
2019-12-07 20:22:26
你好,用以前年度损益调整科目代替原成本科目做红字直接冲回。
2019-08-23 16:36:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...