送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-07 17:54

你好,现在都已经申报了不能中途停止申报的

香香 追问

2019-01-07 17:59

我不是停止是一直都零申报,直到正式开业有收入再按照正常报税可以吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-07 19:28

你好,那可以的,但是资产负债表不能0申报的

香香 追问

2019-01-07 19:30

那资产负债表怎么申报?

徐阿富老师 解答

2019-01-07 19:32

你好,你应该多少有点资金进出的吧?

香香 追问

2019-01-07 19:36

发工资,买资产都有的,那是要按照实际的做帐了吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-07 19:37

你好,那你做账里去就有金额了

香香 追问

2019-01-07 19:38

那你意思是我现在还是应该把帐正常做起来然后正常报税是吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-07 19:40

你好,财务报表可以正常申报,税没有的可以0申报的

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相关问题讨论
你好,现在都已经申报了不能中途停止申报的
2019-01-07 17:54:57
你好,你们税务局登记了你就可以申报的 做筹建期就可以
2019-12-28 23:54:22
你好,从发生第一笔经济业务开始建账
2017-09-11 15:11:40
你好,如果没有任何经济业务,只能是0申报汇算清缴的
2018-05-30 10:16:15
您好,去税务局核定税种次月开始申报。
2018-09-18 16:05:28
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  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

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  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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