如果一个公司是今年才正式开业 1月份实际销售金额是:40409.66,实际销项税额是:1231.34 ;2月份实际销售金额是5061.89, 实际销项税额是:159.44 ,3月份实际销售金额是59906.31, 实际销项税额是:1800.41 4月份交的第一个季度交了 4120.61元 这个是怎么算出来的呢?是普通发票,开发票税率是百分之三!
哆哆麻麻呀
于2019-01-07 14:34 发布 652次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

4月分交的税应该是1-3月的。增值税+附加税。增值税就是你发票上的税额,附加税(城建=交纳的增值税和消费税*税率)。希望能帮到你。
2019-01-07 18:52:33

根据主营业务收入计算的
2019-01-07 19:01:24

579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨询专管员可不可以退还是留抵以后,你的增值税申报表上也会有这个留抵的税额
2019-03-20 13:55:35

您好,应该申请的退税金额是7088.56
2019-03-20 14:38:54

你把所有销项税合计-进项-红冲的销项-你已经缴纳的增值税款,就是你留抵税额
2019-03-20 12:22:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息