送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-07 09:51

同学 您好 
没有开具发票的时候 收到500就做这么多  
借:库存现金、银行存款等 
贷:预收账款

2463024587 追问

2019-01-07 10:12

那个2500的不做应收吗 
相关税费计提呢

bamboo老师 解答

2019-01-07 10:13

请问您发票开具了么

2463024587 追问

2019-01-07 10:27

还没开 
 
就是不知道要怎么开

2463024587 追问

2019-01-07 10:30

3%的税率 
按照收到的第一次收入500计提税吗

bamboo老师 解答

2019-01-07 10:33

根据您的合同或者协议 看应该开具多少金额

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相关问题讨论
同学 您好 没有开具发票的时候 收到500就做这么多 借:库存现金、银行存款等 贷:预收账款
2019-01-07 09:51:23
您好,可以计入主营业务成本
2020-06-12 11:09:12
你好 金额大计入长期待摊费用 按受益期计入成本就行
2019-08-16 15:00:26
你好,借预收账款贷销售费用 做销售费用的
2020-06-13 15:33:25
你好 计提,劳务成本,贷;应付职工薪酬 发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 结转,借;主营业务成本,贷;劳务成本
2019-11-29 15:52:37
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