销售产品,税价合计2880元,7月份收到货款,8月份开的票,如何再2个月做会计分录?
派沃德 特别特
于2019-01-06 20:09 发布 786次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学 您好
7月份收款
借:银行存款
贷:预收账款
8月开票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-01-06 20:10:50

你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37

5月份不做账务处理
6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
7 借;银行存款 贷;应收账款
2017-08-17 11:16:37

你好,那你今儿上午一般是二月份做账,二月份做账的话,然后确认收入,顺便结转成本,然后你挂账的时候挂应收账款,然后等到四月份收到钱的时候,你再借银行存款贷应收。
2022-03-01 11:25:30

借;库存商品 贷;应付账款
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-09-07 11:09:30
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