公司仅使用应收应付两个往来科目,如7月收到预收账款30万,记入应收账款贷方,7月末报表中重分类到预收账款贷方30万。9月开票确认收入,该如何做账?7月末报表上的预收账款是否还在挂账,如何处理?

胡长力
于2019-01-06 17:32 发布 927次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-06 20:24
你好 冲减预收账款 确认收入
相关问题讨论
你好 冲减预收账款 确认收入
2019-01-06 20:24:35
提前交过定金,确认收入用这个科目
2017-02-21 12:50:21
收到部分钱就确认收入 我觉得这样比较稳妥
2016-08-29 14:29:19
你好,不需要调成应收账款,就在预收账款挂账就是了
签订合同是不做收入,实际销售货物才确认收入的
2017-12-18 15:47:33
你好,你这里的待确认收入,具体是什么意思呢?能举例说明一下吗
2021-05-20 09:33:58
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