建筑企业,18年12月有一笔预缴增值税6120元,现在申报增值税,进项大于销项,那么这笔预缴税款是是留抵吗,如果留底,主表第28行是不填数吗(只在附表四的第2列填数)

岁月静好
于2019-01-06 15:42 发布 1324次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好
是的,在这个表里面填写的
2022-01-16 16:41:34
您好
要自己手工填写的
2022-03-03 14:06:13
您好
请问您企业所得税填了预缴申报表吗
2022-11-12 20:17:18
你好在5月预交税封浜
2022-07-14 19:13:02
本地是按实际开票销售额申报,可以抵缴预交税款
2023-02-13 11:12:36
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