之前让其他家代发工资,挂在往来账其他应收款里,现在要冲平,要怎么做
想想
于2019-01-06 08:20 发布 1474次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-06 08:24
你好!
发票都开回来了吗?
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你好!
发票都开回来了吗?
2019-01-06 08:24:56

你好,你平时挂在什么科目
2019-01-04 08:00:30

你好,严格意义挂其他应付,实际很多公司可能就挂其他应收贷方了。供应商往来的你都调到应付账款去。
2021-07-23 12:50:06

你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24

挂其他应收款
2018-01-05 15:40:58
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