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河滨照相复印
于2019-01-05 21:24 发布 760次浏览
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-05 21:27
计入应付账款-暂估,收到票后冲掉原分录重新按照发票入账
河滨照相复印 追问
2019-01-05 21:28
麻烦你帮我看一下,这样对吗?
2019-01-05 21:43
上个月暂估应付款,借:工程施工_材料款 300000 贷:应付账款-暂估应付款 300000 借:主营业务成本 300000 贷:工程施工-材料款 300000 这个月我实际收到发票为360160我做的是 暂估应付款 借:工程施工-材料款 -300000 贷:应付账款 暂估应付款 -30000 借:工程施工-材料款 360160 贷:应付账款-单位 360160 借:应付账款-单位 360160 贷:银行存款 360160 结转 借:主营业务成本 60160 贷:工程施工-材料款60160 老师,你帮我看一下这样对吗?
恩熙老师 解答
2019-01-05 22:02
嗯,分录是对的。
2019-01-05 22:19
嗯好,谢谢
2019-01-05 22:20
嗯不可以,如满意麻烦五星好评,祝工作愉快
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恩熙老师 | 官方答疑老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
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河滨照相复印 追问
2019-01-05 21:28
河滨照相复印 追问
2019-01-05 21:43
恩熙老师 解答
2019-01-05 22:02
河滨照相复印 追问
2019-01-05 22:19
恩熙老师 解答
2019-01-05 22:20