比如之前计提1600,已交就是1600,实际缴纳1000,红冲600后,已交就会是负600,我一年应该交2000税费的话,我再次就是借所得税1000,贷应交1000,但是因为之前红冲600,应交就只有400了,缴纳税费的时候还是交1000呀
润物细无声
于2019-01-05 16:58 发布 674次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-05 17:02
比如我之前计提1600,已交就是1600这个是不对的,你是不是多交了,计提要安你应该缴纳的计提,才能体现多交
借所得税费用-600贷应交税费-600,现在会出现应交税费借方余额600表示多交,这个600留着以后抵扣
下次交一千分录借所得税费用1000贷应交税费1000,缴纳只要交400就可以,上面还有多交的600”借应交税费400贷银存
相关问题讨论

是的,对的。。。。。。。。
2016-08-27 13:32:39

同学你好,计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。
2021-04-10 23:15:52

您好!是的。但是如果你4季度没有计提的话,就要借以前年度损益调整 贷应交税费
2017-02-15 10:51:04

你好,是的
2017-04-17 08:53:05

你好 一般是先计提后缴纳 缴纳之后没计提的补计提
2019-03-15 10:51:55
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