请宋老师解答问题,建筑劳务公司,是一般纳税人,5月份有个项目,简易计税备案,清包工,开普票3%。在6月份也交过税了,但是到7月份时对方说不行,要给他说开专票,7月份开了与5月份一样的负数普票,红冲了, 7月又开了3%的专票,。申报时报表填写错误,,有多交了407.74的增值税,,第一个业务是简易计税,,12月份有个小项目,,开普票10%,一般计税,,就是这个简易计税的增值税的,,,要申报,先去税局抵税,在扣款,就是不知道这个抵扣分录怎么写?之前的分录是,,借:应交税费407.74 帒:银行存款,,还有一个分录借:多交增值税:借:应交税费--简易计税407.74贷:银行存款407.74,
怡悦
于2019-01-05 14:58 发布 976次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
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你好,是的,需要做一笔缴纳增值税的分录
2019-04-09 16:08:38

您好,一般纳税人公司缴纳上个月增值税784元。分录是借:应交税费-未交增值税784 贷:银行存款784。
2019-05-31 23:47:45

多交的算预交就可以了
2019-01-05 18:31:12

你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款
是这样做分录
2018-01-25 10:59:31

你直接这么做账的话,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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