发现8月份有笔账做错了,缴纳住房公积金分录:我记成了 借:管理费用~单位缴纳公积金 360 其他应付款:代扣住房公积金 360贷:银行存款720应该把借方科目管理费用换成应付职工薪酬~住房公积金 ,怎么调啊
攀爬蜗牛
于2019-01-05 13:46 发布 936次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-01-05 13:48
借:管理费用~单位缴纳公积金 -360 借:应付职工薪酬~住房公积金 360
相关问题讨论

借:管理费用~单位缴纳公积金 -360 借:应付职工薪酬~住房公积金 360
2019-01-05 13:48:53

您好
请问您有什么疑问
2021-03-05 09:48:07

借:管理费用
贷:应付职工薪酬(公司负担部分)
借:应付职工薪酬
其他应收款(个人)
贷银行存款
2019-09-14 15:29:11

您好:第一步计提公积金:应付职工薪酬-住房公积金(公司部分) 其他应付款-住房公积金(个人部分)
第二步:结转公积金, 把公司部分的转入管理费用
第三步:缴纳公积金:把第一步贷方的公积金金额,用银行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22

一、计提社保只计提公司承担的社保
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
二、缴纳时
借:应付职工薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
公积金也是一样的处理
2020-02-04 20:32:59
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