老师,旅游差额征收开票必须按差额开票吗,差额开票 问
同学,你好 旅游差额征收开票必须按差额开票吗 是的 差额征税是3% 答
老师,我公司的工会持有公司30%的股权,如果公司盈利 问
你好你分析的是对的这个 答
老师,公司的居间费怎么用合规的方法来操作啊 问
同学,你好 居间费,你企业居间费是给个人的吗? 答
老师:企业关闭,在清算的时候,长期待摊费用未摊销完 问
原来摊销到哪个费用,就全部摊销到对应费用 答
建筑公司履约保证金放到什么科目 问
您好,这个是属于合同履约成本或者其他应收款 答

负数发票开好了用盖章么?做账是不是冲应收账款和主营业务收入,原来收入记到2018年11月了,那增值税是不是冲现在8月的?
答: 需要的,发票专用章 是的
请问老师销售负数发票在做凭证的要怎么处理,借应收账款贷主营业务收入,那负数金额是写在应收账款的借方用红字表示,还是写在贷方用正数表示
答: 你好,借方红字,与贷方正数是一个结果的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月开票:借:应收账款54994.99,贷主营业务收入47409.48 销项税7585.51,然后11月开了一张负数发票,然后又重新开了一张正数发票54995,那11月份该怎么做账:
答: 借应收负数贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税负数 你开蓝字重新按发票做就可以。
发票红冲分录是不是这样的?借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费~增值税红冲的时候借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数) 应交税费~增值税(负数)
发货时 借 应收账款, 贷 主营业务收入 客户退货 是不是 借 应收账款负数,贷主营收入负数 还是借 主营收入正 贷 应收正 共有几种写法?
原来分录借:应收账款,贷主营业务收入(总数),现在想要调账,要主营业务收入的明细,借:新~主营业务收入(明细)贷:主营业务收入(总)。这样对吗?









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