送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-05 11:14

同学 您好 
请问您收到承兑的时候分录是怎么做的

天天向上 追问

2019-01-05 11:23

借;应收票据  贷;应收账款  银行存款 
是不是还要再加个预收,下个月冲回就行了

bamboo老师 解答

2019-01-05 11:25

应该加个预收跟应收票据金额补齐   或者其他应付款也可以 因为这不是货款

天天向上 追问

2019-01-05 11:27

加预收或者其他应付都可以?

bamboo老师 解答

2019-01-05 11:28

个人认为加其他应付比较妥当

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相关问题讨论
具体是因为什么业务收到的电子承兑呢?
2019-05-31 15:23:10
你好!可以不做分录,用复印件
2018-10-08 11:44:16
借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
2016-10-31 11:53:59
你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目
2019-11-05 16:14:00
你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目
2019-11-04 15:24:49
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