送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-05 11:03

是的,要并入工资缴纳个税

淡然 追问

2019-01-05 11:05

拿到发票并支付时的会计分录  借管理费用~福利费5000  贷应付职工薪酬~福利费5000   借应付职工薪酬~福利费5000 贷银行存款5000

佟老师 解答

2019-01-05 11:07

你的分录处理正确

淡然 追问

2019-01-05 11:23

老师,之前有一次发放福利费,没有做计提分录,我现在需要冲销然后再做更正的会计分录吗?

佟老师 解答

2019-01-05 11:25

没做计提分录直接补提计提分录就可以了,不用冲销

淡然 追问

2019-01-05 13:38

费用实际支出发生在18年9月,我在18年12月份可以补计提吗?

佟老师 解答

2019-01-05 18:12

可以的,你直接补提在12月份就可以了

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