小规模,普票114657.25,我现在报税,这地方出感叹号正 问
你是个体户才填那个地方, 答
老师好,我们是小规模商贸企业,现在要申报印花税,不 问
你好,肯定有买卖合同,其他的你肯据实际确定 答
老师,您好,公司9月才成立,10-12月有不少费用发票未 问
你好,不要,根据权责发生25年的费用发票要计入25年才对的不管有没有付款 答
老师,新增值税汽车维修不能开劳务费-维修费了吗?应 问
系统编码 是没有变,若是专票,仍可进项抵扣 答
老师请问实收资本交印花税在哪选填减免 问
您好,你是指减半征收吧 答

借;应交税费一转出未交增值税,表示是要抵扣的进项还是要缴纳的销项呢?
答: 你好,借;应交税费一转出未交增值税表示结转未交的增值税,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
当销项>进项,表示留底税额,要做分录处理吗?如果要的话,是用负数表示未交增值税?还是用借方表示?借:应缴税费 -- 未交增值税贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税
答: ,留抵不用做这个结转的分录了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,假设我这个月还有未抵扣完的进项税,那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛?是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?还是说未抵扣的不用处理呢?只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?我是一般纳税人
答: 您好,年底了,按抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。




粤公网安备 44030502000945号



太阳花~上课 追问
2019-01-04 16:56
庄老师 解答
2019-01-04 17:08