老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

建设公司,附加税申报表第1栏增值税是填当期实际缴纳增值税,这包括外地预交增值税吗
答: 你好,外地预缴的增值税需要填在增值税申报表中抵扣后作为本月附加税的计税依据
房地产公司收到预收款预交增值税申报时,除了填预交增值税表外,还用填增值税附表四第四行第二列销售不动产预征缴纳税款中本期发生额栏次吗?
答: 同学你好 对的 是这样的哦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑公司预缴过增值税,现在在正常户申报增值税附表四这样填对吗(不包括预缴的附加税),还有进项税抵扣后不需要缴纳增值税,预缴的退吗
答: 你好,你需要抵扣吗?如果需要抵扣的这么填写正确的,然后在主表28蓝海里面填写 不退。
外地施工缴纳了增值税印花税及附加税,本期还有其他的增值税,我在本期申报附加税时,是包含外地缴纳的增值税还是减掉之后填写?我是包含了填写的,在本期预交那填写了在外地缴纳的金额,这样对吗?
预缴2%的增值税,外经证,是3112.73元,附加税93.38,155.64,62.25,预缴的附加税在填申报表四的时候本期实际抵减税是增值税,和附加之和,还是只是增值税
老师,企业在外地预缴了增值税及附加税,在本地补交时是按预缴的增值税减已交增值税的差额*当地城建税税率减去预缴的城建税吗?还是按实际增值税*城建税税率减去预缴的吗?

