送心意

默雨老师

职称初级会计师

2019-01-04 10:57

收员工的,借其他应付,贷银行存款,付给食堂就做相反分录,这个费用是员工承担的吧?为什么食堂跟你们报销呢

默雨老师 解答

2019-01-04 10:58

上面分录写反了,不好意思

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相关问题讨论
收员工的,借其他应付,贷银行存款,付给食堂就做相反分录,这个费用是员工承担的吧?为什么食堂跟你们报销呢
2019-01-04 10:57:14
您好!您原来扣伙食费的是怎么做的分录。
2016-10-12 11:28:22
你当月的伙食费扣的是当月的工资还是上个月工资里先扣出?
2016-10-12 11:55:17
你好!你这个本身是有盈利的还是没有盈利的企业
2019-05-09 13:57:02
这种情况需要对前期多记的伙食费收入进行调整。 原因如下:在记账时,按照系统充一送一活动金额记账,实际上是提前确认了部分本不应在当时确认的收入,导致前期多记了收入。而现在不再使用该系统且预收的伙食费在最后一个月出现摊销收入与消费系统导出的收入不符,说明前期记账存在错误。如果不进行调整,会使财务数据不准确,不能真实反映学校食堂的收入和经营情况。 调整的方法可以是冲减前期多记的收入,将其调整到正确的金额。具体的会计分录可以根据实际情况进行处理,例如: 借:以前年度损益调整(或相关收入科目)(多记的金额) 贷:预收账款(或相关负债科目)(多记的金额)
2024-10-31 10:41:29
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