送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-04 09:19

你好,应该计入应付职工薪酬—福利费

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相关问题讨论
你好,最好是找个替票。这样不好入账的
2022-01-06 20:36:57
同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
2022-10-07 16:12:56
您好 可以计入业务招待费 没有发票 汇算清缴的时候纳税调整
2024-05-10 15:44:41
借销售费用业务招待费,贷库存现金
2021-10-17 14:06:41
你好!这个一般是冲减之前的收入
2022-03-21 11:14:39
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