老师,实际工作中,那个工资表的模板需要从个税系统 问
你好,这个不用,你可以自己做工资表。 答
问题税务系统比出:2024年收入3110万,申报成本2756 问
你好虚增了吗 还是实际有业务 前者需要调整 后者不调整 答
老师您好,上个月货收到了,发票未开,货已打,上个月分 问
同学,你好 不是。 本月 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 贷:应付账款 答
小规模公司没有库存,现在同事想用小规模公司开普 问
同学,你好 算虚开,没有真实业务的就是虚开 答
您好,老师,请教您一个问题:2013年购入的固定资产,款 问
借固定资产,贷,预付账款, 以前年度的折旧需要补上,借,利润分配,未分配利润,贷,累计折旧。这个有发票吗? 如果没有发票的话,折旧不能抵扣。 答

公司前期支付对方公司2万元,收到对方开具的增值税发票发票5万元,当期未认证,这笔分录该怎么做?
答: 借:预付账款2 贷银行2 借:费用 应交税费-待认证 贷:预付账款2 应付账款
公司之前支付一笔5万元的押金,合同到期,对方只愿意退还3万,剩下2万不愿退还不愿意开票,应该怎办?有之前5万元的押金收据
答: 你好,为什么押金都不全额退还呢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
甲公司16年支付信息服务费含税金额2万元,税率为6。17年合作终止,收到退款10700元,对方公司16年已确认收入,开具发票。发票已全额抵扣,甲公司17年开具负数发票2万,并收到对方公司正数发票9300元,17年该怎么做帐。
答: 借;银行存款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
公司给对方付100万工程款,对方已经全额给公司开具了增值税专用发票,进项税率是10%,即9900元。但是我们公司给对方付款时滞留了5万元的质保金,只付了95万元,这种情况应该怎么做会计分给录?
您好,我们公司今天上午收到对方公司开具的11万元增值税专票,我当时就认证发票了,下午接到对方公司电话,说发票信息有误他们已经作废了,会给我们重新开具11万元的专票,请问我应该怎么处理发票呢?
公司购入污水处理设备共45000。前期对方开了2万的发票我们付两万,分录怎么做?后期验收合格再付尾款对方再开尾款发票。分录怎么做


xl蔓 追问
2019-01-03 09:22
佟老师 解答
2019-01-03 09:22
xl蔓 追问
2019-01-03 09:25
佟老师 解答
2019-01-03 09:29