公司前期支付对方公司2万元,收到对方开具的增值税发票发票5万元,当期未认证,这笔分录该怎么做?
xl蔓
于2019-01-03 09:18 发布 582次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-03 09:20
借:预付账款2
贷银行2
借:费用
应交税费-待认证
贷:预付账款2
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2019-01-03 09:20:12

你好,为什么押金都不全额退还呢
2017-06-09 11:28:22

借管理费用应交税费待认证贷银行存款。
2020-04-07 14:49:18

借;银行存款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
2017-09-14 10:39:03

您好!你可以计入比如借管理费用-xx费用 贷应付账款等。
2017-06-12 19:49:54
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