送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-02 15:36

不对哦,你这是要 结转成本吗?实际发生成本的时候:借:工程施工-合同成本 
贷:原材料等 
结转收入成本时: 借:主营业务成本 
工程施工-合同毛利 
贷:主营业务收入 
结算时: 借:应收账款或银行存款等 
贷:工程结算 
完工时冲平: 借:工程结算 
贷:工程施工-合同毛利 
工程施工-合同成本

影子 追问

2019-01-02 15:43

老师是这样的 我们公司做的是测绘项目 我们九月份做了一个项目产生成本 收入是9月份收到的  产生这笔费用不是九月份要计提的吗 成本的这笔费用是十一月份付的

朴老师 解答

2019-01-02 16:05

那应该是借成本贷工程结算,你做的是对的

影子 追问

2019-01-02 16:11

那付这笔成本:借:工程施工还是应付账款 贷:银行存款

朴老师 解答

2019-01-02 16:22

应付账款证明你已经收到发票了

影子 追问

2019-01-02 16:23

收到了的 这样做对吗 ?

影子 追问

2019-01-02 16:24

我是收到发票才付款的 
所以借:应付账款 贷 银行存款 这样做对吗

朴老师 解答

2019-01-02 16:28

收到之后接工程施工贷应付账款    付款的时候借应付账款贷银行存款

影子 追问

2019-01-02 16:30

好的

朴老师 解答

2019-01-02 16:41

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好 重新开具发票了吗?
2019-06-25 16:06:15
你好,这个是应当计入费用核算,而不是冲减成本的
2019-08-29 09:45:12
1、借:库存商品 4700 贷:银行存款 4700 2、用原来的购入价结转成本没有问题的。
2017-08-15 17:33:14
你好,为什么生产出的产品小于成本价,是不是少结转了成本
2019-11-05 07:40:05
您好,与正常品销售分录一样的。
2018-09-01 18:06:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...