APP下载
白雪公主
于2019-01-02 08:47 发布 699次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-02 08:47
你好,可以在12月份补入帐 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
白雪公主 追问
2019-01-02 08:52
老师,这张发票是5月份拿到的,之前的会计做了一笔借管理费用应交税费-待认证进项税额,贷银行存款,有必要这样做吗?还是应该认证时做账就行
邹老师 解答
2019-01-02 08:53
你好,如果当时拿到发票,没有认证但是入账了,就是这样处理的
2019-01-02 09:00
如果当时拿到发票没有认证,可以先不入账吗,认证的时候在入账?
你好,也可以等到认证的时候再把发票入账的
2019-01-02 09:03
那我现在应该做分录:借应交税费-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额,对吧,摘要怎么写呢?
你好,如果之前是计入了待认证,现在认证抵扣了,是这样做分录 摘要可以写待认证进项税额转为进项税额
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 624891 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
白雪公主 追问
2019-01-02 08:52
邹老师 解答
2019-01-02 08:53
白雪公主 追问
2019-01-02 09:00
邹老师 解答
2019-01-02 09:00
白雪公主 追问
2019-01-02 09:03
邹老师 解答
2019-01-02 09:03