送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-31 20:05

您好 你是收的谁的

🌻 追问

2018-12-31 20:06

甲方的

文老师 解答

2018-12-31 20:22

那就应该是收入的其他价外费是吧

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您好!增值税,借应交税费-应交增值税(已交税金) 贷银行存款 然后附加税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,教育费附加等 然后缴纳借应交税费-应交城建税,教育费附加等 贷银行存款。
2018-07-23 10:48:07
您好 你是收的谁的
2018-12-31 20:05:46
您好,一般情况下,暂估时,借;工程施工,或者主营业务成本,贷:应付账款-暂估款。等来了发票,按发票做分录,借;工程施工等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目的,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目,同时,冲原暂估分录,借;工程施工,或者主营业务成本,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。
2019-01-03 20:59:39
这个参照真账实操建筑房产课程学习吧
2018-08-03 09:54:28
林老师的课程吗?我反馈给他
2018-05-08 17:26:47
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