18年发生的业务,19年汇算清缴前发票才开来,18年和19年分别怎么做帐务处理?
带着梦想去旅行
于2018-12-30 13:27 发布 554次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-30 13:28
18年按你们实际发生做借xx
费用贷其他应付款或应付账款 ,19年发票回来没差额可以直接贴后面有差额就冲回之前借xx费用 负数贷其他应付款 负数 按发票重新做就可以。
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18年按你们实际发生做借xx
费用贷其他应付款或应付账款 ,19年发票回来没差额可以直接贴后面有差额就冲回之前借xx费用 负数贷其他应付款 负数 按发票重新做就可以。
2018-12-30 13:28:42

18年怎么做的账务处理,发票几月分开的
2019-04-29 09:38:49

你好!原分录红字冲回,再按发票做正确的蓝字就可以。
2019-05-29 17:02:41

19年你还在租赁吗?租赁的话就做19年的,如果不想这么早开跨月的红冲当月的作废
2019-04-25 07:50:02

没有问题可以,按你们实际先做在2018年就可以。
2018-12-26 14:29:57
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