老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

发票没来和发票已来未认证的情况是不熟都做 借预付账款,贷:银存。等发票认证了就做 借:原材料,税费,贷:预付账款
答: 如果你货物到了,发票到了,没有认证的话,可以吧税额计入应交税费—应交增值税—待认证进项税
付货款时,做的分录是:借:预付货款,贷 银行存款 收到发票的时候没做账,都是等到认证后才做 借:原材料 应付税费 进项税 贷 :预付账款,如果当月收到发票没认证怎么做呢?
答: 你好,你的意思发票先做账不认证?借原材料 借应交税费-待认证进项税额 贷预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑企业,如果没有发票进来材料,就做借预付账款,贷银行存款,等发票回来就做,借原材料,进项税额,贷预付账款,入成本,就是借工程施工,贷原材料。。。这样对吗?
答: 是的,是这样账务处理的




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DA🕊 追问
2018-12-29 14:20
辜老师 解答
2018-12-29 14:23
DA🕊 追问
2018-12-29 14:27
辜老师 解答
2018-12-29 14:34