送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-28 09:03

你建账期初是0   后面在做账  挂借方费用代付其他应付-某公司 这样做

上传图片  
相关问题讨论
你建账期初是0 后面在做账 挂借方费用代付其他应付-某公司 这样做
2018-12-28 09:03:00
同学你好,不需要支付的应付款项是转入营业外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好 不合理 工资应该应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 你老板发工资有银行流水的可以
2021-05-05 08:45:23
按照固定资产处理来进行入账
2020-06-23 14:35:48
你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...