公司给房东支付了42oo元房租(租期是2o18年12月一2o19年11月),钱已付,票己开,分录怎么做
海鸟
于2018-12-27 21:01 发布 649次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-27 21:02
借;预付账款
贷:银行存款
借:待摊费用
贷:预付账款
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借;预付账款
贷:银行存款
借:待摊费用
贷:预付账款
2018-12-27 21:02:41

11月做预付
12月收到发票做两个月的费用
借预付账款 贷银行存款
借xx费用 贷预付账款
2017-12-10 13:43:57

你好,
支付时,借:预付账款
贷:银行存款
按照租赁期分摊
借:费用
贷:预付账款
2019-04-01 09:07:30

你好,请问你具体要咨询什么
2021-02-27 20:19:53

借预付账款,贷银行
然后按月分摊借管理费用。待预付账款没有发票,可以正常做,但是抵扣不了所得税。
2023-05-10 20:05:34
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2018-12-27 21:07
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